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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000817
Monto de la Factura
₲ 18.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163234
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.640.713

Retención DNCP
₲ 66.105
Retención IVA
₲ 505.909
Retención Renta
₲ 337.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GABINO OVELAR CAREAGA
RUC
991859-0
Número de Contrato
54/15
Código de Contratación (CC)
CD-12016-15-112638
Monto Contrato
₲ 32.090.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.517.006
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.517.006

Datos de la Licitación

ID de Licitación
298551
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESION DE DIPTICOS, TRIPTICOS Y SEÑALETICAS PARA EL CENTRO TECNOLOGICO DE AVANZADA PARAGUAY COREA
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional