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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000184
Monto de la Factura
₲ 24.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
175803
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.937.682

Retención DNCP
₲ 85.955
Retención IVA
₲ 657.818
Retención Renta
₲ 438.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUSTAVO RAMON GAMARRA POPOFF
RUC
1187991-2
Número de Contrato
205
Código de Contratación (CC)
CD-12016-15-117057
Monto Contrato
₲ 96.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.750.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.750.726

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301347
Nombre de la Licitación
Servicio de un Plan Comunicacional Interinstitucional
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral