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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000838
Monto de la Factura
₲ 3.786.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142943
Fecha Solicitud de Transferencia
20-11-2015
Fecha de la Transferencia
11-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.600.417

Retención DNCP
₲ 13.492
Retención IVA
₲ 103.255
Retención Renta
₲ 68.836
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RAMON IGNACIO SALINAS LARROZA
RUC
3366924-4
Número de Contrato
08/15
Código de Contratación (CC)
CD-12016-15-107605
Monto Contrato
₲ 91.644.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.151.779
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.151.779

Datos de la Licitación

ID de Licitación
293529
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional