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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001297
Monto de la Factura
₲ 140.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168459
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.137.454

Retención DNCP
₲ 498.909
Retención IVA
₲ 3.818.182
Retención Renta
₲ 2.545.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SAN MIGUEL MNS. Y CIA. S.A.
RUC
80082968-9
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
CD-12016-15-117602
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.137.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.137.454

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301542
Nombre de la Licitación
Adquisición de Proyectores
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional