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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001714
Monto de la Factura
₲ 3.070.000
Nro. Solicitud de Transferencia
178313
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.919.515

Retención DNCP
₲ 10.940
Retención IVA
₲ 83.727
Retención Renta
₲ 55.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
02/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12016-15-105499
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.018.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.018.575

Datos de la Licitación

ID de Licitación
284927
Nombre de la Licitación
Contratacion de Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire con Provisión de Repuestos
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social