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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001233
Monto de la Factura
₲ 1.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108559
Fecha Solicitud de Transferencia
10-09-2015
Fecha de la Transferencia
14-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.825.885

Retención DNCP
₲ 6.842
Retención IVA
₲ 52.364
Retención Renta
₲ 34.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
02/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12016-15-105499
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.018.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.018.575

Datos de la Licitación

ID de Licitación
284927
Nombre de la Licitación
Contratacion de Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire con Provisión de Repuestos
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social