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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001512
Monto de la Factura
₲ 3.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109444
Fecha Solicitud de Transferencia
05-09-2016
Fecha de la Transferencia
08-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.119.220

Retención DNCP
₲ 11.689
Retención IVA
₲ 89.455
Retención Renta
₲ 59.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
02/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12016-15-105499
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.018.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.018.575

Datos de la Licitación

ID de Licitación
284927
Nombre de la Licitación
Contratacion de Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire con Provisión de Repuestos
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social