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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0004556
Monto de la Factura
₲ 100.834.400
Nro. Solicitud de Transferencia
104269
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.891.681

Retención DNCP
₲ 359.337
Retención IVA
₲ 2.750.029
Retención Renta
₲ 1.833.353
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMPUSAVER S.A.
RUC
80012343-3
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-12016-15-109505
Monto Contrato
₲ 115.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.362.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.362.909

Datos de la Licitación

ID de Licitación
295940
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVIDOR DE INFRAESTRUCTURA, APLICACIONES Y ACCESORIOS DE DATACENTER - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional