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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0013891
Monto de la Factura
₲ 3.919.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122644
Fecha Solicitud de Transferencia
04-09-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.691.413

Retención DNCP
₲ 13.823
Retención IVA
₲ 106.882
Retención Renta
₲ 106.882
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TOP INFORMATICA S.R.L.
RUC
80018199-9
Número de Contrato
08/19
Código de Contratación (CC)
CD-23028-19-172047
Monto Contrato
₲ 23.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.523.039
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.523.039

Datos de la Licitación

ID de Licitación
359644
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONER Y SELLOS PARA LA ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial