Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0014521
Monto de la Factura
₲ 9.955.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35516
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2020
Fecha de la Transferencia
14-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.376.886

Retención DNCP
₲ 35.114
Retención IVA
₲ 271.500
Retención Renta
₲ 271.500
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TOP INFORMATICA S.R.L.
RUC
80018199-9
Número de Contrato
08/19
Código de Contratación (CC)
CD-23028-19-172047
Monto Contrato
₲ 23.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.523.039
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.523.039

Datos de la Licitación

ID de Licitación
359644
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONER Y SELLOS PARA LA ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial