Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000238
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 5.538.462
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            137803
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-09-2019
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            03-10-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            03-10-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 5.216.828
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 19.536
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 151.049
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 151.049
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ALICIA NAYIDE RAMIREZ MALDONADO
        
                                    RUC
                            
            1115323-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            2/2019
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-23028-19-168697
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 144.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 135.637.527
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 135.637.527
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            355317
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL PARA EL EDIFICIO DE LA ANTSV
        
                                    Convocante
                            
            Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial
        