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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000238
Monto de la Factura
₲ 5.538.462
Nro. Solicitud de Transferencia
137803
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.216.828

Retención DNCP
₲ 19.536
Retención IVA
₲ 151.049
Retención Renta
₲ 151.049
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALICIA NAYIDE RAMIREZ MALDONADO
RUC
1115323-7
Número de Contrato
2/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23028-19-168697
Monto Contrato
₲ 144.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.637.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.637.527

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355317
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL PARA EL EDIFICIO DE LA ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial