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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001081
Monto de la Factura
₲ 481.470
Nro. Solicitud de Transferencia
167990
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 453.510

Retención DNCP
₲ 1.698
Retención IVA
₲ 13.131
Retención Renta
₲ 13.131
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ
RUC
2285182-8
Número de Contrato
11/19
Código de Contratación (CC)
CD-23028-19-172913
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.727.877
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.727.877

Datos de la Licitación

ID de Licitación
358927
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE PARA LA ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial