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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000084
Monto de la Factura
₲ 4.480.400
Nro. Solicitud de Transferencia
186870
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.220.210

Retención DNCP
₲ 15.804
Retención IVA
₲ 122.193
Retención Renta
₲ 122.193
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
WALBERTO RIVEROS PORTILLO
RUC
4234989-3
Número de Contrato
39/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28005-19-182672
Monto Contrato
₲ 72.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.572.304
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.572.304

Datos de la Licitación

ID de Licitación
371850
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza para el Rectorado de la U.N.C. PLURIANUAL
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado