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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000164
Monto de la Factura
₲ 7.704.600
Nro. Solicitud de Transferencia
113666
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.257.174

Retención DNCP
₲ 27.176
Retención IVA
₲ 210.125
Retención Renta
₲ 210.125
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ADOLFO RAMON RODRIGUEZ GODOY
RUC
2331290-4
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-175065
Monto Contrato
₲ 77.848.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.327.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.327.817

Datos de la Licitación

ID de Licitación
354704
Nombre de la Licitación
Adqusicion de Productos de Papel, Carton e Impresos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4