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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0035487
Monto de la Factura
₲ 5.163.430
Nro. Solicitud de Transferencia
60564
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
02-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.863.575

Retención DNCP
₲ 18.213
Retención IVA
₲ 140.821
Retención Renta
₲ 140.821
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
7 DE MAYO S.R.L.
RUC
80072319-8
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-179824
Monto Contrato
₲ 10.862.308
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.391.784
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.391.784

Datos de la Licitación

ID de Licitación
366320
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS EN GENERAL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1