Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0007939
Monto de la Factura
₲ 11.458.245
Nro. Solicitud de Transferencia
169393
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.792.833
Retención DNCP
₲ 40.416
Retención IVA
₲ 312.498
Retención Renta
₲ 312.498
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
102/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-178238
Monto Contrato
₲ 79.631.125
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.669.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.669.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365246
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales de Construccion e Insumos Varios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5