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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007086
Monto de la Factura
₲ 7.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30944
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2021
Fecha de la Transferencia
06-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.963.736

Retención DNCP
₲ 32.628
Retención IVA
₲ 201.818
Retención Renta
₲ 201.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-183976
Monto Contrato
₲ 126.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.807.379
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.807.379

Datos de la Licitación

ID de Licitación
371376
Nombre de la Licitación
Servico de Limpieza Plurianual 2019-2021
Convocante
Ministerio de Defensa Nacional (MDN)
Unidad de Contratación
Instituto de Altos Estudios Estrategicos