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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006286
Monto de la Factura
₲ 4.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31426
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2019
Fecha de la Transferencia
05-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.144.480

Retención DNCP
₲ 15.520
Retención IVA
₲ 120.000
Retención Renta
₲ 120.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DORA IDALINA CACERES BENITEZ
RUC
1407855-4
Número de Contrato
17/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-168961
Monto Contrato
₲ 26.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.616.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.616.976

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355792
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS, ALQUILERES Y ARREGLOS FLORALES - AD REFERENDUM 2019
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3