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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000306
Monto de la Factura
₲ 1.905.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148792
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.794.373

Retención DNCP
₲ 6.719
Retención IVA
₲ 51.954
Retención Renta
₲ 51.954
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
108
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-178077
Monto Contrato
₲ 39.839.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.434.457
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.434.457

Datos de la Licitación

ID de Licitación
361505
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos y Fotocopiadora
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5