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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000390
Monto de la Factura
₲ 995.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133853
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 937.218

Retención DNCP
₲ 3.510
Retención IVA
₲ 27.136
Retención Renta
₲ 27.136
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ROGELIO ALEJO FERREIRA SOTO
RUC
614325-3
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-171575
Monto Contrato
₲ 9.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.372.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.372.178

Datos de la Licitación

ID de Licitación
354691
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Ensayo No Destructivo
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4