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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000056
Monto de la Factura
₲ 1.757.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135840
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.654.967

Retención DNCP
₲ 6.197
Retención IVA
₲ 47.918
Retención Renta
₲ 47.918
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Elias David Brajin Alvarenga
RUC
3673942-1
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-175032
Monto Contrato
₲ 45.165.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.542.145
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.542.145

Datos de la Licitación

ID de Licitación
362092
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1