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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002105
Monto de la Factura
₲ 2.097.516
Nro. Solicitud de Transferencia
98106
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.089.889

Retención DNCP
₲ 7.627
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-174694
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.825.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.825.954

Datos de la Licitación

ID de Licitación
354695
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Motores
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4