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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000192
Monto de la Factura
₲ 3.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171595
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.466.292

Retención DNCP
₲ 12.980
Retención IVA
₲ 100.364
Retención Renta
₲ 100.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Fernando Ariel Cárdenas Galeano
RUC
3846758-5
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-178079
Monto Contrato
₲ 38.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.085.233
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.085.233

Datos de la Licitación

ID de Licitación
361505
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos y Fotocopiadora
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5