Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000925
Monto de la Factura
₲ 760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60195
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 756.960
Retención DNCP
₲ 3.040
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUMBERTO MAXIMO COLMAN ESPINOZA
RUC
367440-1
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-176656
Monto Contrato
₲ 13.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.187.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.187.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360870
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS Y CEREMONIAL
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4