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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0014983
Monto de la Factura
₲ 7.940.400
Nro. Solicitud de Transferencia
120259
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
03-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.479.280

Retención DNCP
₲ 28.008
Retención IVA
₲ 216.556
Retención Renta
₲ 216.556
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO
RUC
1059169-9
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-174331
Monto Contrato
₲ 31.772.632
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.980.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.980.654

Datos de la Licitación

ID de Licitación
361806
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CEREMONIAL - OBSEQUIOS
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2