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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000322
Monto de la Factura
₲ 2.747.500
Nro. Solicitud de Transferencia
190270
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.587.945

Retención DNCP
₲ 9.691
Retención IVA
₲ 74.932
Retención Renta
₲ 74.932
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
131
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-182231
Monto Contrato
₲ 35.179.354
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.136.393
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.136.393

Datos de la Licitación

ID de Licitación
370513
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Ferretería y de Construcción - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5