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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006110
Monto de la Factura
₲ 1.395.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60846
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
10-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.351.882

Retención DNCP
₲ 5.073
Retención IVA
₲ 38.045
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-179818
Monto Contrato
₲ 11.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.387.692
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.387.692

Datos de la Licitación

ID de Licitación
360859
Nombre de la Licitación
Adquisicion de publicidad y propaganda
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4