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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0040817
Monto de la Factura
₲ 2.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115518
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.731.589

Retención DNCP
₲ 10.229
Retención IVA
₲ 79.091
Retención Renta
₲ 79.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
52/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-171345
Monto Contrato
₲ 24.462.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.599.053
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.599.053

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355839
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5