Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0040883
Monto de la Factura
₲ 4.010.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98678
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2019
Fecha de la Transferencia
06-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.777.128

Retención DNCP
₲ 14.144
Retención IVA
₲ 109.364
Retención Renta
₲ 109.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
52/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-171345
Monto Contrato
₲ 24.462.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.599.053
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.599.053

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355839
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5