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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0038818
Monto de la Factura
₲ 9.557.554
Nro. Solicitud de Transferencia
86903
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
17-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.002.520

Retención DNCP
₲ 33.712
Retención IVA
₲ 260.661
Retención Renta
₲ 260.661
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-173086
Monto Contrato
₲ 25.188.927
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.726.134
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.726.134

Datos de la Licitación

ID de Licitación
361551
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Artes Graficas
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5