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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0037884
Monto de la Factura
₲ 11.998.800
Nro. Solicitud de Transferencia
169781
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
03-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.301.997

Retención DNCP
₲ 42.323
Retención IVA
₲ 327.240
Retención Renta
₲ 327.240
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
41/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-171904
Monto Contrato
₲ 76.455.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.862.769
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.862.769

Datos de la Licitación

ID de Licitación
364364
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3