Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000645
Monto de la Factura
₲ 720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134195
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 697.745
Retención DNCP
₲ 2.619
Retención IVA
₲ 19.636
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Jesus Maria Arce G.
RUC
2881104-6
Número de Contrato
73/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-175812
Monto Contrato
₲ 40.944.731
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.538.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.538.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367402
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3
