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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000747
Monto de la Factura
₲ 25.730.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186777
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2019
Fecha de la Transferencia
27-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.235.789

Retención DNCP
₲ 90.757
Retención IVA
₲ 701.727
Retención Renta
₲ 701.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
T - MAX SA
RUC
80071622-1
Número de Contrato
126
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-183214
Monto Contrato
₲ 32.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.687.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.687.991

Datos de la Licitación

ID de Licitación
371413
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Herramientas Varias
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4