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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002161
Monto de la Factura
₲ 2.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132046
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2019
Fecha de la Transferencia
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.816.363

Retención DNCP
₲ 10.547
Retención IVA
₲ 81.545
Retención Renta
₲ 81.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-176664
Monto Contrato
₲ 26.561.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.023.217
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.023.217

Datos de la Licitación

ID de Licitación
361001
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA COMPUTADORAS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4