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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001093
Monto de la Factura
₲ 2.958.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147065
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2019
Fecha de la Transferencia
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.786.220

Retención DNCP
₲ 10.434
Retención IVA
₲ 80.673
Retención Renta
₲ 80.673
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI
RUC
2464976-7
Número de Contrato
75/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-176125
Monto Contrato
₲ 29.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.476.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.476.841

Datos de la Licitación

ID de Licitación
367747
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION DE LOCALES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3