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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001026
Monto de la Factura
₲ 2.610.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132094
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2019
Fecha de la Transferencia
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.458.430

Retención DNCP
₲ 9.206
Retención IVA
₲ 71.182
Retención Renta
₲ 71.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI
RUC
2464976-7
Número de Contrato
75/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-176125
Monto Contrato
₲ 29.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.476.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.476.841

Datos de la Licitación

ID de Licitación
367747
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION DE LOCALES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3