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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000307
Monto de la Factura
₲ 10.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191373
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.890.236

Retención DNCP
₲ 37.036
Retención IVA
₲ 286.364
Retención Renta
₲ 286.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HORTENCIA BEATRIZ TORRES CHAMORRO
RUC
5503504-3
Número de Contrato
153/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-184082
Monto Contrato
₲ 17.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.483.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.483.727

Datos de la Licitación

ID de Licitación
361451
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones menores de Maquinarias y Equipos Varios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5