Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000149
Monto de la Factura
₲ 3.998.800
Nro. Solicitud de Transferencia
77136
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
21-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.766.579

Retención DNCP
₲ 14.105
Retención IVA
₲ 109.058
Retención Renta
₲ 109.058
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LOURDES MARIA GAMARRA FLORENTIN
RUC
3559262-1
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-173634
Monto Contrato
₲ 142.147.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.773.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.773.345

Datos de la Licitación

ID de Licitación
361513
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING Y OBSEQUIOS PROTOCOLARES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1