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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001299
Monto de la Factura
₲ 7.467.350
Nro. Solicitud de Transferencia
138413
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
08-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.033.701

Retención DNCP
₲ 26.339
Retención IVA
₲ 203.655
Retención Renta
₲ 203.655
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LOURDES MARIA GAMARRA FLORENTIN
RUC
3559262-1
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-173634
Monto Contrato
₲ 142.147.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.773.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.773.345

Datos de la Licitación

ID de Licitación
361513
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING Y OBSEQUIOS PROTOCOLARES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1