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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001270
Monto de la Factura
₲ 2.780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121492
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
05-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.618.558

Retención DNCP
₲ 9.806
Retención IVA
₲ 75.818
Retención Renta
₲ 75.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LOURDES MARIA GAMARRA FLORENTIN
RUC
3559262-1
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-173634
Monto Contrato
₲ 142.147.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.773.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.773.345

Datos de la Licitación

ID de Licitación
361513
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING Y OBSEQUIOS PROTOCOLARES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1