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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006199
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113901
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2020
Fecha de la Transferencia
19-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.593.491

Retención DNCP
₲ 24.691
Retención IVA
₲ 190.909
Retención Renta
₲ 190.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CIE S.A.
RUC
80030503-5
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-173171
Monto Contrato
₲ 21.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.780.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.780.473

Datos de la Licitación

ID de Licitación
354691
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Ensayo No Destructivo
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4