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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000084
Monto de la Factura
₲ 15.038.400
Nro. Solicitud de Transferencia
165588
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.165.079

Retención DNCP
₲ 53.045
Retención IVA
₲ 410.138
Retención Renta
₲ 410.138
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
122/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-181383
Monto Contrato
₲ 55.144.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.038.969
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.038.969

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365220
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas, Pinturas y Colorantes
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5