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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001996
Monto de la Factura
₲ 1.586.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133344
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2019
Fecha de la Transferencia
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.580.233

Retención DNCP
₲ 5.767
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-173242
Monto Contrato
₲ 13.978.854
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.244.118
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.244.118

Datos de la Licitación

ID de Licitación
364437
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INDUSTRIALES (HORNO ELÉCTRICO, AMASADORA DE PANIFICADOS, REFINADORA DE PANIFICADOS, ESTUFA ELÉCTRICA, COCINA INDUSTRIAL, HELADERAS INDUSTRIAL, OLLA DE MARMITA, Y OLLA DE PRESIÓN)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4