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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001821
Monto de la Factura
₲ 34.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190180
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.628.361

Retención DNCP
₲ 122.185
Retención IVA
₲ 944.727
Retención Renta
₲ 944.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ANDRES H. ARCE SA
RUC
80023488-0
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-179892
Monto Contrato
₲ 34.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.628.361
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.628.361

Datos de la Licitación

ID de Licitación
369069
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO ODONTOLÓGICOS PARA LA DIGERRMOV
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1