Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001875
Monto de la Factura
₲ 2.261.966
Nro. Solicitud de Transferencia
187884
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2019
Fecha de la Transferencia
27-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.130.607
Retención DNCP
₲ 7.979
Retención IVA
₲ 61.690
Retención Renta
₲ 61.690
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARNULFO ASUNCION RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
870189-0
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-177930
Monto Contrato
₲ 154.484.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.185.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.185.294
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366260
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTE. Y REPA. DE VEHICULOS TERRESTRES
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4