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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008653
Monto de la Factura
₲ 23.173.800
Nro. Solicitud de Transferencia
133544
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
10-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.828.034

Retención DNCP
₲ 81.740
Retención IVA
₲ 632.013
Retención Renta
₲ 632.013
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CHACOMER SAE
RUC
80013744-2
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-176716
Monto Contrato
₲ 23.173.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.828.034
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.828.034

Datos de la Licitación

ID de Licitación
361410
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS PARA LA SEGUNDA DIVISIÓN DE INFANTERIA.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2