Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0008694
Monto de la Factura
₲ 488.042
Nro. Solicitud de Transferencia
135935
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 459.701
Retención DNCP
₲ 1.721
Retención IVA
₲ 13.310
Retención Renta
₲ 13.310
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-178291
Monto Contrato
₲ 52.567.234
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.514.511
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.514.511
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369133
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO VARIOS (ARTICULOS DE FERRETERIA, METALICOS Y NO METALICOS)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4