Datos del Pago
Nro. de Factura
011-001-0132505
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36463
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2011
Fecha de la Transferencia
30-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMBU BAR COMPANY S.R.L.
RUC
80048992-6
Número de Contrato
01/11
Código de Contratación (CC)
CD-28003-11-22375
Monto Contrato
₲ 90.994.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.588.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.588.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211608
Nombre de la Licitación
ADQ. DE COMBUSTIBLE - DIESEL
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado