Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007130
Monto de la Factura
₲ 585.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53769
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
17-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 551.027
Retención DNCP
₲ 2.063
Retención IVA
₲ 15.955
Retención Renta
₲ 15.955
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO RAMON CARMONA ALMIRON
RUC
937274-1
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-138606
Monto Contrato
₲ 104.032.082
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.450.442
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.103.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325393
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIONETAS.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro