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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001593
Monto de la Factura
₲ 2.455.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167324
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.334.660

Retención DNCP
₲ 8.749
Retención IVA
₲ 66.955
Retención Renta
₲ 44.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-142796
Monto Contrato
₲ 60.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.682.203
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.682.203

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321017
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones